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标题: 合同签的6%增值税率结算该怎么编制?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2017-10-13 10:34
作者: meng6136     标题: 合同签的6%增值税率结算该怎么编制?

我们这出现了个问题,营改增后的项目,跟甲方的合同签订时,规定了开票是开6%的增值税。合同金额组成方式:除税价50万,6%增值税3万,含税价53万。
问题来了,结算编制时,销项税额应该用11%还是改为6%?我查了很多资料,对这方面好像都没人能给出个确定的答案
时间:  2017-10-13 10:45
作者: klshoo

是工程合同吗?是的话当时为什么签的是6%的税金?合同和税率应该匹配。不知道你到底是想要税务安全还是想要把税金改成11%好多拿点钱,如果想要税务安全那就维持合同总价不变发票开成11%的,但在税金上就亏了,如果想要多拿点钱那甲方同意吧?同意的话你补个签证应该就行了吧
时间:  2017-10-13 11:18
作者: meng6136

klshoo 发表于 2017-10-13 10:45
是工程合同吗?是的话当时为什么签的是6%的税金?合同和税率应该匹配。不知道你到底是想要税务安全还是想要 ...

是跟移动签订的三方合作合同,我们这边三方合作类的项目移动都是签的6%的税率。我看有人说销项税额的11%是国家强制性规定,不能更改的。现在这种情况,真的是太乱了




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